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进出口业务审计部
组织机构/岗位图
机 构
岗 位
审计部
经理
工作流程
经理
报关员报检、报关
内部审计制度(关务)
第一章总则
第一条为确保企业的正常运作和发展,引导规范作业,有效规避各类进出口事务风
险,进一步提高审计工作质量,加大审计监督力度,实现企业内部审计工作规范化,完
善公司内部控制制度;同时增强公司自我约束,改善经营管理,保障公司生产经营活动
的健康发展,提高经济效益,实现公司资产保值增值,根据《中华人民共和国海关
法》、《海关行政处罚实施条例》、《中华人民共和国海关稽查条例》及《中华人民共
和国会计法》等有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。
第二章内部审计机构和人员
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