内部审计制度关务.docx

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进出口业务审计部 组织机构/岗位图 机 构 岗 位 审计部 经理 工作流程 经理 报关员报检、报关 内部审计制度(关务) 第一章总则 第一条为确保企业的正常运作和发展,引导规范作业,有效规避各类进出口事务风 险,进一步提高审计工作质量,加大审计监督力度,实现企业内部审计工作规范化,完 善公司内部控制制度;同时增强公司自我约束,改善经营管理,保障公司生产经营活动 的健康发展,提高经济效益,实现公司资产保值增值,根据《中华人民共和国海关 法》、《海关行政处罚实施条例》、《中华人民共和国海关稽查条例》及《中华人民共 和国会计法》等有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二章内部审计机构和人员

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