- 5
- 0
- 约6.1千字
- 约 8页
- 2022-10-15 发布于江苏
- 举报
公司内部审计章程
范围
本章程规定了公司内部审计工作规范,明确了内部审计职责和权限。
本章程适用于公司各单位开展内部审计工作。
术语和定义
内部审计机构
指公司及公司下属单位根据需要设置的内部审计执行部门。
内部审计
内部审计作为公司内部经济监督的一种形式,是公司内部独立、客观的确认和咨询活动。公司内部审计机构在公司负责人的领导下,运用系统、规范的方法,依照国家有关法规和公 司内部管理规定,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位等组织机构、人员及其建设经 营管理行为,检查、评价企业经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度及其执行情况,评估企业经营风险,以达到查错防弊、防范
您可能关注的文档
最近下载
- C语言程序设计(第4版)(微课版)习题参考答案.pdf VIP
- 强生缝线详解.pdf VIP
- (2026春新版)部编版三年级道德与法治下册第12课《待人要诚信》第1课时 教学课件.pptx VIP
- 内燃机车钳工职业技能鉴定题库及答案.doc VIP
- GB50225-2005《人民防空工程设计规范》.pdf VIP
- 深度解析(2026)《GBT 3146.1-2010深度解析(2026)《工业芳烃及相关物料馏程的测定 第1部分:蒸馏法》.pptx VIP
- 三年级 爷爷对我们的期望-课件.ppt VIP
- 2025-2026学年下学期北京高二数学开学模拟卷3.pdf VIP
- 生产车间安全培训课件.ppt VIP
- 用于建筑涂料的汽巴产品.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)