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- 2022-11-18 发布于江苏
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《审计学》第 07 章在线测试
《审计学》第 07 章在线测试 剩余时间:51:17
答题须知:1、本卷满分 20 分。
2、答完题后,请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷,否则无法记录本试卷的成绩。
3、在交卷之前,不要刷新本网页,否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题(每题 1 分,5 道题共 5 分)
1、在记录内部控制的各种方法中,最科学的方法是
A、文字叙述法
C、流程图法
B、调查问卷法
D、现场采录法
2、注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序中,最具有互动功能的是
A、询问
C、检查
B、观察
D、穿行测试
3、审计过程中的控制测试是为了确定内部控制的设计和运
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