- 0
- 0
- 约8.68千字
- 约 8页
- 2022-12-15 发布于天津
- 举报
湖北省2015年下半年内审师《内部审计基础》:内部控制的固有限制
考试试题
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.内部审计师通常在审计报告中陈述审计事实的同时表述审计意见。职业关注要求内部审计
师的意见应该
A:局限于控制的有效性
B:只有最高管理层或被审部门管理层要求时才表达意见
C:以经验为基础,无偏见。
D:基于充分的事实证据基础上,表达审计意见。
2.要确认新购计算机的资产价值,最具说
原创力文档

文档评论(0)