财务内审自查报告.docx

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财务内审自查报告 财务内审自查报告范文(精选 5 篇) 财务内审自查报告 1 我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后,我们竖岗镇计生办领导高度重视,成立了领导组,及时召开会议,从以下几个方面逐一进行了自查: 1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴,没有私设小金库。 2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出,我们没有这种现象。 3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。 4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。 5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目,私自提高收费标准,增加群众负担的现象。 6、我们不存在越权减免应征收的规费,也私自降低罚款标准问题,没有借机向群众索取、收受,谋求私利的现象。 7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。 8、我们没有其他,不廉洁履职的行为。 通过本次专项自查,我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律,对不合理的开支要严查,对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理,对我们计生办的帐要严格按照收支两条线,不能多报、虚报、瞒报,对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字,票据正规方可入账。 财务内审自查报告 2 3 月 26 日在卫生局召开了院长会议,会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求,对我院财务状况进行了自查,现将我院自查情况报告如下: 1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账,不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。 2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。 3、备用金使用:由于我院建设公共卫生用房,建筑用款没有入账,故备用金没有日清月结。 4、药品的购进管理做到往来账目清楚,定期盘存药品,药品账目相符。 5、国定资产账目相符,购置设备先申请后入账,再入固定资产账。 6、负责情况:由于拉动内需我院需配套资金,存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。 7、不存在隐形负债情况。 8、工资发放:2021 年工资全部兑现。 9、支出情况:有的月份存在超支情况。整改措施:对于以上情况我院要做的 1、 杜绝坐收、坐支行为,不从收款室支出任何单据, 对于支出的单据财务人员拒收。 2、及时把建房支出入账,冲减备用金做到日清月结。 3、自行贷款要申报,并说明理由,如局党组不批,不自行贷款。 4、尽一切努力先发放职工工资,不拖欠工资。 财务内审自查报告 3 财务部认真开展“小金库”专项治理工作,自查情况报告如下: 一、 认真学习,提高认识 财务部高度重视“小金库”自查治理工作,迅速召开专项会议,传达学习“小金库”治理工作文件精神,领会文件传达的精神实质,要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义,认真对待自查工作。 二、 认真展开自查,实施长效监督 财务部通过对《XXXX》文件的学习,对工资、奖金、福利补贴的报盘发放,各项费用的支付,以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。 严格遵照上级规定程序,严格制表、报盘,并发放员工各项工资收入。 严格按照公司批准的预算进行各项支出,没有设账、外帐和“小金库”现象。 对于各类票据规范管理,专人负责,妥善管理并且记录备查。 部门无任何现金收入,报销严格按照财务制度进行,没有任何形式的私存私放。 经过严格自查,财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查, 进一步严肃了制度纪律,强化了各项管理。今后,财务部必将从源头上防止出现财务漏洞,进一步强化财务管理,防患于未然,形成长效机制,坚决杜绝任何“小金库”的出现。 财务内审自查报告 4 在我院的作风整顿活动中,结合本单位的实际情况,对本单位的会计工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下: 一、签定责任书,落实责任人。 加强医疗收费管理,规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容,必须狠抓落实。 (一)严格执行收费问责制,认真执行国家收费政策。 (二)强化医疗服务收费公示制度,接受群众监督,一旦发现有多收乱收的,从科室绩效中扣除,并追究科室负责人和当事人的责任。 (三)加强药品价格管理,严格执行国家药品价格政策,医院实行《一日开方制》,按病人实际用量处方,当日药品必须用完,任何科室不得截留。 (四)规范医用耗材的使用和管理,医用耗材由器械科统一采购和管理,严格执行收费标准及明码标价,使用科室不得自带材料进行手术和治疗,一次性高值耗材不得重复使用。 (五)严禁收费室外借现金。 二、限期整改问题,做到不留死角。 医疗收费

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