国有大型医院内部会计控制改进性研究-来源:财会学习(第2018010期)-《中国建材报》社、中国会计学会建材分会.pdfVIP

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国有大型医院内部会计控制改进性研究-来源:财会学习(第2018010期)-《中国建材报》社、中国会计学会建材分会.pdf

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ACCOUNTING LEARNING 国有大型医院内部会计控制改进性研究 文 / 倪艳 摘要:作为企业内部控制的核心组成 多、数量庞大、分散较广,在实际的盘点 查验工作。 环节,内部会计控制不仅要立足于现有的 过程中通常仅仅重视其数量而不在意其质 ( 四 ) 强化医院内部会计的收支管控 会计人员管理,同时还要不能仅仅局限于

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