基于医院内部控制的合同审计成效-来源:财会学习(第2020001期)-《中国建材报》社、中国会计学会建材分会.pdfVIP

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  • 2023-01-21 发布于四川
  • 《中国建材报》社、中国会计学会建材分会
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基于医院内部控制的合同审计成效-来源:财会学习(第2020001期)-《中国建材报》社、中国会计学会建材分会.pdf

审计广角 AUDITING SCOPE 基于医院内部控制的合同审计成效 高雪萍 王建红 上海市浦东新区光明中医医院 摘要:以医院内部控制为出发点,开 前深入学习了解。 部分采购项目在采购过程中未能遵循 展合同内部审计,通过制定合适的审计策 ( 三) 编制控制要素 内部控制流程,技术论证及市场调查不充 略实施审计,发现主要业务层面管理存在 以《规范》《上海市事业单位内部控 分,有的流于形式;招标、投标等相关采 的问题和风险。以风险为导向

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