某银行集团的内部审计经理正编制年度审计计划.docxVIP

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某银行集团的内部审计经理正编制年度审计计划 一、集团公司内部审计工作总体思路: 1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20 年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计 在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时, 提高审计服务职能。 二、20 年度集团公司内部审计工作计划如下: 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部

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