审计取证单、底稿.pdfVIP

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审 计 取 证 单 第 页(共 页) 项目名称 被审计 (调查) 单位或个人 (调查) 审计 事项 审计 (调查) 事项 摘要 审计人 编制日期 证据 提供 单位 意见 盖章 ( ) 证据提供单位负责人 日期 (签名) 附件: 页 [说明:1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作,主要适用于审 计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。 —35— 2.证据提供单位意见栏填写不下的,可另附说明。 ] —36— 审计工作底稿 索引号: 第 页(共 页) 项目名称 (调查) (按照审计实施方案确定的事项名称填写) 审计 事项 审计人员 编制日期 审计过程: (说明实施审计的步骤和方法、所取得的审计证据的名称和来源。多个底稿间共用审计证据、 且审计证据附在其他底稿后的,应当在上述内容表述完毕后,注明 其中, 审计证据附在 号底稿 “ ** ** 后 ) ” 审计认定的事实摘要及审计结论: (审计结论包括未发现问题的结论和已发现问题的结论。对已发现问题的结论,应说明得出结 论所依据的规定和标准) 审核意见: (审核意见种类包括:予以认可; 责成采取进一步审计措施,获取适当、充分的审计证据; 1. 2. 3.纠正或者责成纠正不恰当的审计结论) 审核人员 审核日期 附件: 页 —37— [说明:审核人员提出2、3项审核意见的,审计人员应当将落实情况和结果作出书面说明,经审核人员 认可并签字后,附于本底稿后。] * * * * * * (审计机关全称) 审 计 文 书 送 达 回 证 送达文书名称和文号: 送达机关: (盖章) 送件人及送件时间: (签名)* * * * 年 * * 月 * * 日 送达方式: (签章) 受送达机关或者个人: * * * * 年 * * 月 * * 日

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