财务管理制度介绍.pptxVIP

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第三篇 财务管理制度介绍财务管理制度介绍财务报销付款流程员工借款付款流程 费报销规定出差管理办法发票管理办法财务报销付款流程财务报销付款流程报销人按费用报销单的开支项目填写费用报销单(含差旅费报销单),同时走OA审批流程。业务招待费各部门应业务需要招待客户用餐时,应事先填写业务招待费申请单。经部门负责人分管领导总经理批准后,方可执行。经办人将总经理签批同意的业务招待费申请单做为纸版附件提交财务;车辆使用费各部门每月汇总交通费报销明细表,注明出行日期起始点目的地外出事由金额,并按顺序粘贴好出租车票及其他票据后到财务部报销;自驾车公务出车人员,持经总经办复核的自驾车公务用车明细表汽油票等正

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