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- 2023-04-14 发布于四川
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珠海华发实业股份有限公司
内部审计制度
第一章 总 则
第一条 为加强公司内部管理和风险控制,完善公司治理结构,规范公司内部审计工作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》等法律法规,制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立、客观、公正的经济监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。
第三条 内部审计的目的是为使公司内部各部门及其下属公司(包括子公司和分支机构,下同)能够有效地履行职责,
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