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- 2023-04-19 发布于四川
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内审通知书-模板
索引:S0-01
XX投资管理有限公司
审字〔2018年〕00X号签发人:
内部审计通知书
XX有限公司:
根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年04月23日-2018年04月27日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年04月23日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计范围:
2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。
二、审计时间预计:
2018年04月2
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