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摘要:随着市场经济的发展,医药企业的业务范围不断扩大,导致其所面临的风险也不断提升。然而财务舞弊问题层出不穷,暴露了我国医药企业内部控制存在缺陷。康美药业重大前期会计差错更正说明其内部控制方面存在问题,其公司内部控制的改善和实施已成为监管机构和投资者的关注重点。本文将康美药业作为研究对象,将内部环境、风险评估、控制活动、监督活动和信息与沟通这五个方面作为基础,查阅康美药业内部控制相关资料来对康美药业内部控制中存在的问题及原因进行分析,并结合内部控制相关的理论知识和康美药业内部控制现状对其内部控制中存在的问题提出一些对策建议,从而希望亦能对其他企业在内部控制方面起到参
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