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- 2023-07-01 发布于浙江
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会计信息披露对完善公司治理机制的影响
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Summary:当前,会计信息披露质量问题已不可忽视,我们需要站在公司的角度上,对其存在的问题及其影响从治理结构上进行改善,并通过法律法规对上市公司行为进行规范,对公司行为进行监管,从而提供更加及时有效的会计信息。本文详细介绍了这些相关的问题和举措。
Keys:信息披露;完善;治理机制;
?一、当前公司治理和会计信息披露存在的问题及其原因
(一)存在的问题
1. 会计信息披露不充分
目前,我国上市公司普遍存在着会计信息不完全披露的现象。有一些上市公司,在公司经营盈利期间,会把对自身不利的会计信息向公众,一般表现在过期债务中。并且会计信息披露下的利润组成部分不够全面,有的上市公司会采用和其他公司相互联系的方法来推动利润的转移存续,却并没有有效地披露出相关的利润组成情况和资金的源头。
2. 会计信息认定标准不统一
公司内部的会计信息披露是一个完整的过程体系,是按照国家相关会计法律的规定来对公司会计方向的信息以及经营管理的具体信息进行控制和披露的。对公司经营与各种投资的活动来进行内部会计信息的披露可以全面有效地控制和监督管理在生产经营以及销售流程上出现的问题,并且可以做好对会计资料的良好保管,提高公司会计信息的准确性以及真实性。
3. 信息披露具有滞后性的特点
当前,制订过程中的会计信息披露的制度,虽然开始陆续地出台相关内容,但是对于一部分公司而言,并未提高公司对会计信息披露这一环节的重视程度,从而没有对其进行有效的管理,而将其视为公司中一种过多的环节。因此,在这种认识下,在公司经营过程中,当涉及财务报告使用者在有关决策方面的信息披露处于滞后状态时,遗漏的企业重大事项和变更情况等等往往会使得财务报告使用者做出错误的判断与决策,从而造成经济损失。在这样的一种环境下,不仅没有合理有效发挥会计信息的使用价值,而且也让市场上的违规操作成为可能,从而影响到投资者的利益。
(二)问题的实质性原因分析
1. 受经济利润的诱惑
一部分公司为了获取较多的利润,一般会利用不同的途径和方法来完成公司的目标。但是,这种方式并不具备合理性,不仅仅是对公司中产生了一定的影响,同时还会使其他上市公司的投资者受到影响。在巨大经济利益的推动下,公司的管理层如果监督力度不够,或者是有些人受他人的驱使,使公司会采纳对自身公司有益的建议。因此,投资者获取的信息数据不够完善、准确。
2. 现有的会计准则以及制度不健全
从当前的市场环境来看,我国的很多上市公司还处在不断摸索的阶段中,对一些有关会计制度的建设方面还不够完善,一些更改不到位的情况经常发生。现发展阶段,虽然会计的法律框架建设已经开始,但是并没有对一些会计的相关准则进行严格规范和落实。这样就会使公司管理层在某些方面管理措施不够严格,这样会对出现的问题无法有效应对,而且在这种状况下,一些企业会采取不合理的违规操作,从而引发一系列问题。
3. 监管机构没有严格监督
通常情况下,在违规现象开始出现的时候,只会给予较轻的惩罚。并且,在对违规公司进行处罚时,效率十分低下,工作进度更是缓慢,也并没有提高对这些现象的关注度,很多情况下都是过段时间之后才对违规操作的公司进行公示。这样就会让更多不明真相的投资者受到欺骗。
4. 审计监督作用没有全面呈现出来
第一,注册会计师在公司审计过程中缺乏会计准则中明确规定的独立性。一般说来,注册会计师审计费用是由公司的投资者以及股民全权支付的,但实际情况表明,这是由公司直接经手向会计师事务所支付的,而事务所也存在着为了获得更高利益的情况,这样就会使会计师很多时候处于压力过大的状况下而审计出来的会计信息并不具有准确性,有着虚假成分。如此,财务报告的质量也就会下降。第二,按目前情况来看,我国的会计审计制度还不够完善,有些缺陷也十分明显,会计人员的行为也难以有效地规范。所以,有一部分的审计人员为了提高自己的经济收益,不在意审计的质量,采取不良手段来获取了更高的利润。
二、对公司会计信息披露的治理对策以及影响
?(一)对策
1. 完善公司治理结构
上市公司股权结构比例逐步调整,以解决几大股东持股比例过大的问题。并且要确保不同机构的投资人的资金注入,平衡基金、保险以及养老金机构的持股比例。有关股东应将权责落到实处,切实履行出资者的权利。
2. 对公司的内部控制制度进行健全完善
要实现有效的内部控制,就必须建立规范的内部控制管理机构。这种监管制度会根据公司的各种章程以及内部的管理控制规定,这样才可以在整个公司实施,包括到具体的部门,甚至是一项业务,总的来说,就是依据自身的发展状况来设定。监管制度通常都会有自己监督和他人检举制度两种方法。其他方面,公司可以安排相关的应急管理制度,当作内部控制环节的补充形式。
3. 加强外部监督
首先,需要对市场所有
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