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管理评审报告(ISO9001-2015)
一、目的:
通报及总结公司 2016 ISO9001 :2015 质量管理体系内审情况和纠正预防措施
实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司 ISO9001 :2015
质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容:
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、产品质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;
7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点:
时间:2016 12 月 30 日 15 :00-17:00 时;
地点:茶水间会议室。
四、参加人员:
副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容:
内部审核情况。内审小组于 2016 11 月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共 15 项),
均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。本次内审,存在的主要问题如下:
1.文件管理制度不到位。如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组 2016 9 月 2 日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组 2016 11 月 1 日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指
导书不一致。
4.装配课抽屉组的 2016 9 月份设备点检表出现 9 月 31 日点检
5.装配课未能提供本部门 KPI 报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理
XXX 新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业)
10.采购课质量目标不完善
11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录
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12. 仓管课退料单版本有 2 种,正确表单编号 FM-ZC-001 ;领料单 1500634 无
仓管员、领料员签字
13.生管课文件未归档、整理
14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施
15. 品管课 DH501543 游标卡尺无暂停使用标示。
2016 12 月 20-21 日,南德 TUV 老师和李老师对我司进行了本年度的
ISO9001:2015 版的换证审核,在审核中发现了 5 项轻微的不符合项及部分口头改善项目,其中轻微不符合项
涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。
从今年的内审和外审来看,大部分部门对 ISO9001 :2015 体系较为熟悉,能按
程序进行过程控制,且在不断进步中。基本上能满足 ISO9001 :2015 体系运行
要求,取得一定的成效。但同时也存在着对新版 ISO9001 :2015 体系了解不够深入,对新增加的要求知其然不
知其所以然;有部分部门因换人比较频繁导致新员工对 ISO9001 :2015 体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度
不够,存在有过程控制但质量记录不规范的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高
度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中
来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司 ISO ISO9001 :2015 体系更加适宜、充分及有效。
1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续适宜的;各部门质量目标达成情况如下:
公司总体质量目标:
1)成品检验合格率≥98%。
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