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- 2023-07-23 发布于云南
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东财21春《审计》单元作业三【标准答案】
A.虚增收入
B.虚减成本
C.伪造凭证
D.资金挪用
答案:ABCD
11.注册会计师在进行审计工作时,应当()。A.遵守相关法律法规和职业道德规范
B.保持独立性和客观性
C.对所有审计证据进行充分的检查和评估
D.对审计结果进行保密,不得向未经授权的人员透露答案:ABCD
12.下列关于内部控制的说法中正确的有()。A.内部控制是指企业为达成经营目标而制定的一系列政策和程序
B.内部控制只包括会计核算方面的控制措施
C.内部控制的目的是保障企业的财务报告的真实性和准确性
D.内部控制的实施需要企业高层管理人员的领导和支持答案:A、C、D
13.
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