费用报销制度格式.docx

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费用报销制度格式 Revised by Petrel at 2021 费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在 摘要处填写报销内容及金额, 由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品 单价在 300 元以上(含 300 元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者 不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公 室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联系 工作,应乘坐公交

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