贷款实施方案(5篇).docx

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第 第 10 页 共 22 页 贷款实施方案〔共 5 篇〕 贷款实施方案〔共 5 篇〕 第 1 篇: 贷款专项检查实施方案营业部贷款业务常态自查实施方案为进一步加强营业部信贷根底治理工作,标准信贷运作流程,保障信贷业务的合规性,依据总行相关制度要求,制定营业部贷款业务常态自查实施方案,具体内容如下: 一、组织领导业务治理部成立贷款业务常态自查工作实施小组,由部门经理担当组长,部门副经理担当副组长,成员由部门全体员工组成。实施小组办公室下设在业务治理部。 二、自查内容检查具体内容包括:1、是否按省联社授信业务复核或审查意见逐条进展落实,未落实的需查明缘由;2、贷后治理是否到位。是否按省联社

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