内部控制审计报告模板.docx

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内部把握审计报告模板 ×××: 依据年初工作打算,依据总公司《关于加强内部把握度建设的要求》和转发《关于印发(金融系统××××年执法监察工作实施意见)的通知》精神,为了更进一步完善我市人保系统各项内部把握制度,充分发挥内把握度在经营治理中的重要作用,不断促进企业提高经济效益,我部组成审计小组,一行 3 人于××××年9 月 15 日至 17 日,历时 3 天时间,利用 9 个有效工作日,对市分公司理赔治理中心(以下简称中心)的内把握度的建立健全及实施状况进展就地审计,现将审计状况报告如下: 一、根本状况 我市人保系统面对猛烈的市场竞争,依据自身特点,乐观探究改革路子。为了有效地加强理赔治理,今

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