2023年高等教育法学类自考-00131会计法与审计法考试历年重点考核试题含答案.docxVIP

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  • 2023-09-12 发布于四川
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2023年高等教育法学类自考-00131会计法与审计法考试历年重点考核试题含答案.docx

(图片大小可任意调节) 2023年高等教育法学类自考-00131会计法与审计法考试历年重点考核试题含答案 第一卷 一.参考题库(共50题) 1.内部控制的控制环境不包括()。 A、管理层的理念和经营风格 B、职权与责任的分配 C、销售授权 D、人力资源政策与实务 2.无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序是()。 A、进行销售业务的截止性测试 B、扩大控制测试的范围 C、审查与销售有关的凭证及文件 D、执行分析程序 3.一般情况下,检查有形资产不能确定()。 A、实物资产的数量 B、实物资产的质量 C、有价证券的数量 D、现金的数量 4.当今世界上大多数国家的审计机关

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