飞鹿股份:2022年年度报告.PDFVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年年度报告全文 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022年年度报告 【2023年04月】 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人 会计( 主管人员张燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。) 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年度业绩大幅下滑的主要原因为: 1、受国际经济形势的影响,石油衍生品等主要原材料价格大幅度上升导 致产品材料成本增加。 2、铜官生产基地、醴陵东富生产基地在报告期内逐步投产,两大生产基 地的基建及设备等由在建工程转为固定资产。生产用基建及设备转固后,开 始计提固定资产折旧,导致产品折旧成本增加。 3、根据中国企业会计准则“使用安全生产费及维简费购建固定资产的, 购建时计入固定资产,全额计提折旧,折旧结转至专项储备”。 生产基地使用安全生产费用购建的安全生产设施,于2022年安装完成, 达到预定可使用状态。基于会计准则,需将购建的相关固定资产全额结转专 项储备,从而导致安全生产费出现赤字,于年末补提安全生产费,导致管理 费用增加。 4、公司不断致力于优化产品性能、开发新产品、开拓新市场、引入研发 2 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年年度报告全文 人才、购入研发设备等一系列举措,助力于提升公司核心竞争力,从而使得 研发投入增加,导致研发费用增加。 5、铜官生产基地、醴陵东富生产基地在报告期内投产后,因购建基建及 设备等的筹措资金所产生的利息费用,停止利息资本化,计入当期损益,导 致财务费用增加。 6、2022年应收账款余额增加,且回款结构中商业承兑汇票及“云信”“融 信”等数字化应收账款债权凭证的比例增加,导致信用减值损失增加。 7、因产品成本上升、利润率下降、经营活动现金流降低等综合因素影响, 导致非绝缘涂料业务资产组、湖南耐渗公司资产组,出现减值迹象。公司聘 请专业评估机构对商誉资产组进行减值测试,基于谨慎性原则计提商誉减值 准备,导致资产减值损失增加。 综上,2023年公司经营层制定了相应的工作规划和具体管理措施: 面对国际大宗化工原材料价格呈现大幅波动的特点,公司制定了2023年 原材料目标采购价格管理的措施;公司通过加大营销力度,目前在手订单充 足。订单的陆续执行将摊薄新建生产基地的新增折旧,降低产品成本;公司 不断加大应收账款回款力度,完善回款措施;随着公司上述措施的落实并取 得相应的效果,商誉减值风险会逐步消除。 “ 本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告 第三节、管理层讨论与 ” “ ” 分析 中 十一、公司未来发展的展望 部分。描述了公司未来经营可能面临的 主要风险,敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 3 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

文档评论(0)

昆明移动宽带办理 + 关注
实名认证
服务提供商

昆明移动宽带咨询、办理。

1亿VIP精品文档

相关文档