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- 2023-10-24 发布于四川
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xx年xx月xx日审计人员个人工作总结
CATALOGUE目录工作总结项目审计财务报表审计风险评估和控制未来工作计划
工作总结01
按照年初制定的审计计划,对ABC公司进行了财务审计、内部控制审计和专项审计。审计计划完成情况由于被审计单位出现突发情况,原计划中的对其他子公司的审计未能如期进行,但及时调整计划,增加了对该公司下属子公司的审计。审计计划调整情况审计计划的执行情况
1审计工作的成果和收获23在审计过程中,共发现问题X个,包括财务报告不准确、内部控制存在漏洞等。发现问题数量针对发现的问题,提出了X条改进建议,包括加强内部控制、调整财务报表等。提出建议数量被审计单位对审计发现的问题高度重视,积极整改,制定整改方案并认真落实。被审计单位整改情况
03沟通不够顺畅在审计过程中,部分审计人员与其他部门沟通不够顺畅,影响了工作效率和效果。审计工作中存在的问题和不足01人员能力不足在审计过程中,由于部分审计人员缺乏经验,对某些问题的判断不够准确,影响了审计质量。02时间精力不足由于审计任务繁重,部分审计人员工作量大,时间精力有限,导致某些工作不能做到位。
项目审计02
根据组织的目标和需求,明确审计的范围、内容、时间和方法。审计目标的确定充分了解被审计项目,制定详细的审计计划,包括审计时间、人员分工、风险评估等。审计计划的制定按照审计计划进行现场审计和非现场审计,收集数据和证据,记录审
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