审计报告反馈模板.docxVIP

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审计报告反馈模板 一、背景概述 本报告旨在反馈发现的审计结果,为相关部门、管理层和客户提供有关公司财务、合规和内部控制的信息。本次审计侧重于以下方面: 财务报表的真实性、准确性和完整性; 公司内部控制的有效性和合规性; 合同和交易的合规性; 其他与管理层约定的审计范围。 二、审核结论 本次审计结果总体是满足要求的,但存在以下问题: 资产负债表存在错误:在资产负债表中,我们发现了一些数据错误,例如资产总额中少计了某些重要的资产项目。 风险控制不够完善:公司内部控制中存在一些不完善的环节,如某些重要的业务流程在操作上存在风险控制不足,需要加强内部控制。 合同管理不规范:公司合同管理不规范,存在某些风险。 三、建议和改进方案 针对上述存在的问题,我们提出以下建议: 资产负债表中错误的数据需更新:公司需要及时更新资产负债表中的数据,确保数据的准确性和完整性。 加强风险控制:公司需要加强内部控制,完善相关的业务流程和制度,提高风险控制水平。 规范合同管理:公司需要完善合同管理制度,明确合同审批流程和管理责任人,避免合同管理方面的风险。 四、管理层的回应 针对我们提出的建议和改进方案,公司管理层回应如下: 对于资产负债表中的错误数据,我们将尽快更新,确保数据的准确性和完整性。 从内部控制和风险控制方面,我们将加强制度建设和管理落实,确保业务流程的合规性和风险控制的有效性。 关于合同管理问题,我们将进一步完善合同管理制度和流程,并加强对合同管理的监督和审核。 五、结论 通过本次审计,我们发现公司在一些方面存在问题,但公司管理层对审计结果的反馈和处理态度是积极的,我们相信公司将会采取积极措施改进和完善相关的风险控制和内部管理,进一步提高公司在市场上的竞争能力和稳定性。

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