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- 2023-11-29 发布于四川
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权向上级报告,要求及时予以制止并做出处理。第五章质量控制第二事会应对具有以下情节的内部审计部门负责人和直接责任人追究责任以风险为导向,确保客观公正。第六条中国银监会依据本指引检查评的沟通和报告制度。董事会和高级管理层应就重大审计发现及时向中中国银行业监督管理委员会关于印发《银行业金融机构内部审计 指引》的通知
权向上级报告,要求及时予以制止并做出处理。第五章质量控制第二
事会应对具有以下情节的内部审计部门负责人和直接责任人追究责任
以风险为导向,确保客观公正。第六条中国银监会依据本指引检查评
的沟通和报告制度。董事会和高级管理层应就重大审计发现及时向中
(银监发〔 2006〕51 号 2006 年 6 月 27 日)
各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资 产管理公司,国家邮政局邮政储汇局,银监会直接监管的信托公司、 财务公司、金融租赁公司:
现将《银行业金融机构内部审计指引》印发给你们,请认真贯彻 落实。请各银监局将本通知转发至辖内各银行业金融机构。
二○○六年六月二十七日
银行业金融机构内部审计指引
第一章 总则
第一条 为促进银行业金融机构完善公司治理,加强内部控制, 健全内部审计体系,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中 华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共 和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》等法律法规
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