受理审核审批 责任追究制度.docxVIP

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受理审核审批责任追究制度

一、制度目的

本制度旨在规范公司内部受理、审核、审批流程,明确各环节的责任与义务,确保公司各项业务和事项的顺利进行,同时对违规行为进行责任追究,保障公司利益和合法权益。

二、适用范围

本制度适用于公司各部门及全体员工的业务受理、审核、审批及责任追究工作。

三、职责分工

受理部门:负责业务事项的初步受理,对申请材料进行完整性、准确性审查。

审核部门:对受理部门提交的申请材料进行合规性、真实性审查,提出审核意见。

审批部门:根据审核意见及相关规定做出审批决策,确保决策的科学性、合理性。

责任追究部门:负责对违规行为进行调查、处理,落实责任追究工作。

四、流程规范

受理阶段:申请人需按照公司规定提交完整的申请材料,受理部门应及时对材料进行审查,符合要求的进入审核阶段,不符合要求的告知申请人进行补正。

审核阶段:审核部门对受理部门提交的申请材料进行全面审查,提出审核意见,报送审批部门审批。

审批阶段:审批部门根据审核意见及其他相关规定做出审批决策,确保决策的科学性、合理性。

责任追究阶段:对于违规行为,责任追究部门需及时进行调查、取证,根据违规程度进行相应处理。

五、监督检查

监督部门应对受理、审核、审批及责任追究工作进行定期或不定期检查,确保制度执行的有效性。发现问题及时整改,保障制度的执行效果。

六、问题处理

在受理、审核、审批及责任追究过程中发现的问题,应按照“谁主管、谁负责”的原则,及时进行处理。对涉及违规违纪的行为,应依法依规追究相关责任人的责任。同时,针对问题产生的原因进行深入分析,不断完善相关制度,提高工作水平。

七、培训宣传

为确保本制度的顺利实施,应定期组织相关人员进行培训,提高其业务素质和制度执行力。同时,通过内部宣传渠道加强制度宣传,使全体员工充分认识到遵守本制度的重要性,自觉遵守各项规定。

八、定期更新

随着公司业务发展和内外环境的变化,本制度应定期进行修订和完善。修订工作由制度管理部门负责组织,经过充分调研和征求意见后报请公司领导审批实施。

九、记录存档

各部门在受理、审核、审批及责任追究工作中形成的文件和资料应及时归档保存,确保记录的真实性、完整性和可追溯性。同时,应做好电子化记录管理,以便于检索和查阅。

十、追究法律责任

对于违反本制度规定的行为,根据情节严重程度,依法追究相关责任人的法律责任。在处理过程中应做到公正、公平,不枉不纵,维护公司的合法权益和社会形象。

以上是受理审核审批及责任追究制度的全部内容。在制度执行过程中,请各部门务必严格遵守各项规定,共同维护公司秩序和形象。如有疑问或建议,请及时与制度管理部门联系,以确保制度的顺利实施。

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