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审计工作总结报告(集锦3篇)
1.审计工作总结报告第1篇
____医院:
我们审计了后附的____医院财务报表,包括20XX年12月31日的资产负债表,
20XX年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。
(一)管理层对财务报表的责任
编制和公允列报是____医院管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则
的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控
制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)审计意见
我们认为,____医院财务报表在所有重大方面按照事业会计准则的规定编制,公允
反映了____医院20XX年12月31日的财务状况以及20XX年度的经营成果和现金流
量。
2.审计工作总结报告第2篇
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部
的的全体同仁严格全体同仁严格按照年按照年初初制定的审计计划,制定的审计计划,紧紧围绕紧紧围绕公公司提出司提出的的加大核查、审
核核、、监监管管力力度,度,确确保保各项各项制度制度深入落深入落实实这一工作目标,用心主动地在公司内部开
展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:
1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方
位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过
渡。
2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留
意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭
中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信
任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公
司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认
可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作:
一、20--年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度。
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知
职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第
一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,
本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从
工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要
求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产
各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,--年销售收入已经突破了一亿
元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有
建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实
性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求,我们在对
其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、
核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制
度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程
序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实
施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了
会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定,严格费用审核。
今年是我公司各
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