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  • 2024-03-21 发布于四川
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XX离任审计述职报告

一、审计基本情况

自XXX年X月X日至XXX年X月X日,本次审计工作由我公司主持,XXX先生担任审计主管,XXX女士担任审计师,XXX女士担任助理审计师。

在审计过程中,我们按照国家有关法律、法规、规章和审计准则的规定,结合公司实际情况,采取了充分的审计程序和方法,加强了审计工作的独立性、客观性和公正性,全面评价了公司财务表现的真实性、合规性和可靠性。

二、审计结论

1、审计意见

我们根据审计发现的事实和认为重要的情况,对公司的财务报表进行了审计,并发表了以下审计意见:

(审计意见文字)

2、财务报表真实性评估

我们认为公司所提交的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的经济实际情况,各项信息的披露符合有关法律、法规和规章的要求。

3、财务控制评估

我们发现公司的财务控制制度健全、内部控制有效,各项财务业务合规、规范,存在的问题得到了及时纠正和改进。

4、重大问题评估

在审计中,我们未发现存在重大违法违规或其他损害公司利益的行为和事件。同时,也未发现公司在经济活动中涉及到任何与公司利益相悖的事项。

三、审计发现及建议

1、资金使用不合理

经审计发现,公司多次出现资金滞留、银行账户余额过高、借款利用率低等情况。在资金使用方面,公司应当加强内部管理,规范业务流程,合理安排资金使用计划。

2、成本控制不严

公司在成本控制方面存在问题。在生产经营活动中,公司存在过度消费

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