公司费用报销制度表格.docx

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公司费用报销制度表格

序号

费用项目

费用标准

报销条件

审核流程

备注

1

交通费

实报实销

因公出差、业务需要

部门经理审核、财务复核、总经理审批

需提供有效票据(如发票、行程单等)

2

餐饮费

人均XX元/餐

因公出差、业务招待

部门经理审核、财务复核、总经理审批

需提供有效票据(如发票、点餐单等)

3

住宿费

实报实销

因公出差、业务需要

部门经理审核、财务复核、总经理审批

需提供有效票据(如发票、酒店账单等)

4

通信费

实报实销

因公需要

部门经理审核、财务复核、总经理审批

需提供有效票据(如话费账单、流量账单等)

5

差旅补贴

XX元/天

因公出差、业务需要

部门经理审核、财务复核、总经理审批

需提供出差申请、行程单等相关证明文件

6

培训费

实报实销

参加公司安排的培训活动

部门经理审核、人力资源部门复核、总经理审批

需提供培训通知、培训费用发票等相关证明文件

7

会议费

实报实销

参加公司安排的会议活动

部门经理审核、财务复核、总经理审批

需提供会议通知、会议费用发票等相关证明文件

8

其他费用

实报实销或按公司规定执行

其他因公产生的费用

部门经理审核、财务复核、总经理审批

需提供相关证明文件和说明,如采购申请、合同等。

请注意,以上表格仅为示例,实际费用报销制度可能因公司政策而有所不同。在实际应用中,应根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。

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