审计问题 报告模板.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

审计问题报告模板

背景

本次审计是针对某公司的XXXX业务进行的。审计时间范围为2021年X月至2022年X月。本次审计旨在评估公司内部控制制度的有效性,以及识别可能存在的风险和不合规行为。

审计问题

根据我们的审计发现,以下是本次审计中识别的一些主要问题:

1.财务报表不准确

我们发现在部分财务报表中存在不准确的数据,这些数据不符合国家相关的财务报告要求。具体来说,XXX报表存在XXXX错误,导致当月损益被高估/低估X万元。

2.存在安全漏洞

我们通过安全审计发现,公司的信息系统安全性存在风险。我们发现以下漏洞:①XXX系统存在弱密码问题;②XX系统在未经过严格的审批程序直接接入互联网。

3.存在业务决策不合理的问题

我们对公司的业务决策进行了审计,并发现了以下两个问题:①公司在XXX业务方面存在明显的决策失误,导致公司损失X万元;②公司的XXX业务策略不合理,导致公司X万元的损失。

建议

根据我们的审计结果,我们向公司提出以下建议:

1.修复财务报表问题

公司应该对存在问题的财务报表进行修正,并采取措施确保此类问题不再出现。

2.加强信息系统安全控制

公司应该采取必要的措施加强信息系统安全控制,包括强化密码策略以及审批程序。

3.重审业务决策

对存在的业务决策问题进行重审,并严格控制决策的审批程序,避免决策失误。同时,公司应该调整XXX业务策略,避免再次损失。

结论

我们发现某公司存在一些需要改进的问题,其中涉及财务方面、信息系统安全、以及业务决策问题。如果不及时修复这些问题,可能会对公司产生进一步的影响。因此,我们建议公司采取措施确保问题得到解决,并加强内部控制制度,以避免类似问题的再次出现。

文档评论(0)

追光逐梦的人 + 关注
实名认证
文档贡献者

幸运不是上天的眷顾,而是自己付出的回报,越努力的人,往往越幸运。

1亿VIP精品文档

相关文档