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- 2024-03-30 发布于湖北
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开题报告
题目:坚果干果企业内部会计控制问题分析—以崇左永亨公司为例
题选题依据
(一)研究背景
近些年来,内部会计控制一直是企业管理的热点、难点问题,企业的可持续发展及提高在市场上的份额都严重受到内部会计控制的影响,因此企业内部会计控制也越来越受到管理者的重视(杨婉娜,陈思宇,张雨,2022)。反映和监督是会计自身的两大职能,这两大职能同样决定着所有的企事业单位是离不开会计,内部会计的核心组成部分必不可少的要素就是会计的监督,只有企业内部会计控制制度完善了,企业的竞争力才能有效提升(王波涛,李雅琪,2021)。
不仅企业对内部会计的控制相当重视,政府部门对企业内部会计控制也是极为重视的,并且要求强力执行,目的是做好内部会计控制的建设工作。2009年7月,上市公司响应国家号召,为其他企业树立榜样,开始执行该《企业内部控制-基本规范》,与此同时,在大中型企业内也纷纷开始推广(刘晓宁,许梦菲,曹静,2021)。2017年6月,随着上市公司和大企业的内部会计控制工作已取得显著成效,助推了企业的健康发展,减少了徇私舞弊的情况,至此,发布了《小企业内部控制规范(试行)》,以进一步加快内部会计控制全面覆盖的速度(赵冰洁,周嘉丽,吴翔宇)。十年的时间里,在学术界、研究者的共同见证下,该项工作的建设取得了显著的成效,已覆盖我国绝大多
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