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2024内部审计年终工作总结(精选30篇)

2024内部审计年终工作总结篇1

20xx年是“”规划的第x年,我局在区委、区政府及上级业务

主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思

想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的

工作部署,以科学发展观为统揽,以服务“三路三园三片”建设为

重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本

目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫

系统”功能,全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识

和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛

盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加

大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方

式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织

实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免

疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了一

定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下:

我局按照“全面审计,突出重点”的要求,在预算执行审计上求

深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在

民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整

改上求实,扎实工作,严把质量。全年预计共完成审计项目18个,

政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理

不规范金额129001万元;上交罚没收入7万元,催缴财政资金909

万元。政府投资评审金额118598万元,评审节省政府投资15041

万元。

(一)围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进

今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕

区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从

服务于经济社会发展大局,树立全局“一盘棋”思想,优先安排国

家、省、市统一组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职

责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了

《xx区审计局20xx年度审计项目计划》、《xx区审计局20xx年度工

作目标考核实施试行办法》,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、

政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审

计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配,做到每个科室

都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协调高效的审计组织体

系,保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管

理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、

适时督促检查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责

制等方法,多措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年

度审计项目实施按计划有序推进。

(二)突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展

大局

1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合

市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署,

举全局之力,配合市审计局审计组,自20xx年2月21日至4月25

日,对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保

障资金进行审计。针对审计发现的问题,积极向区委、政府提出整

改建议,区政府组织相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实

整改措施。

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审

计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念,坚持以推进公共财政

体系的健全和完善、维护财政安全为目标,深化财政预算执行审

计。项目实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容

的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品

药品等7个部门。通过审计,查处违规资金336万元,纠正管理不

规范资金129001万元,收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”

预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分

析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入

手,着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度

盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问

题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面提出切实可行的建议,

所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视,区财政局、

区地税局专题研究,进一步建立健全了内控制度。在xx区第x届人

大常委会第x次会议上,区审计局受区政府委托所作的《xx区20xx

年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,得到了区人

大常委会的充分肯定和高度赞扬。

2024内部审计年终工作总结篇2

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