2022年安徽省宣城市注册会计审计.docx

2022年安徽省宣城市注册会计审计.docx

  1. 1、本文档共133页,其中可免费阅读40页,需付费50金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2022年安徽省宣城市注册会计审计

学校:________班级:________姓名:________考号:________

一、单选题(30题)

1.下列有关与审计相关的内部控制的说法中,不正确的是()

A.与资产负债表相关的内部控制均与审计相关?

B.与合规目标相关的内部控制可能与审计相关?

C.与经营目标相关的内部控制可能与审计相关?

D.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关?

2.如果注册会计师已识别存在对客观和公正原则产生不利影响的因素,则应当采取恰当的防范措施消除不利影响或将其降至可接受水平。以下有关防范措施中不能降低不利影响的是()。?

A.与会计师事务

文档评论(0)

130****5554 + 关注
官方认证
内容提供者

文档下载后有问题随时联系!~售后无忧

认证主体文安县滟装童装店
IP属地河北
统一社会信用代码/组织机构代码
92131026MA0G7C0L40

1亿VIP精品文档

相关文档