差旅费报销制度(10篇).pdf

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(10篇)

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一、报销范围:

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法:

1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写出差

申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请

单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应

按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请

单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写领款单,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差

申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写差旅费报销单,

并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费

费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出

租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能

回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六

十元每天。

(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式

发票的均不给报销。

(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票

均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有

部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船

票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场

的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫

时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准

住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在

机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基

本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况

说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由

中注明。

5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差

旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、

票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以

核定金额。

五、本规定从7月1日起执行。本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理办

法,并报厂长批准后执行。

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为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差

等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:

一、差旅原则

1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

二、差旅报销标准

1、所有差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共

汽车票价据实报销,市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内,乡镇间

交通费以乘坐公共汽车票价据实报销,无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市,

交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘

坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地,市

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