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财务管理审计与内控PPT制作人:来日方长时间:2024年X月X日
目录第1章财务管理审计与内控简介第2章财务管理审计第3章内部控制与风险管理第4章财务管理审计与内控的实践应用第5章总结
01第1章财务管理审计与内控简介
审计与内控的定义审计是一种独立、客观的评估,旨在通过确认财务报表的真实性和公正性,为利益相关方提供信心。它有助于识别潜在的风险和管理不足,促进组织改进。
内部控制的基本要素为内部控制的其他组成部分提供基调控制环境识别可能影响企业目标实现的风险风险评估确保风险被适当控制和缓解控制活动确保信息的有效流通和沟通信息与沟通
内部审计与外部审计的区别由组
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