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2023年学院财务处工作总结汇报人:XXX2024-01-05
工作概况财务收支情况财务管理工作存在的问题与改进措施未来工作计划
01工作概况
确保学院资金安全与高效使用提高财务管理水平和服务质量推进财务信息化建设与优化工作目标
监督和检查学院各部门财务执行情况负责日常收支管理、会计核算和报表编制制定并执行学院年度财务预算参与学院重大经济活动和项目决策,提供财务分析和建议组织财务人员培训,提升团队专业能力工作内容0103020405
工作成果加强了日常收支管理和会计核算的规范性为学院重大经济活动和项目提供了有效的财务支持顺利完成学院年度预算编制和执行工作推进了财务信息化建设,提高了工作效率提升了财务团队的专业素质和服务水平
02财务收支情况
本年度学院学费收入共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。学院学费收入学院科研项目经费收入共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。科研经费收入学院接受社会捐赠收入共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。社会捐赠收入学院其他收入共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。其他收入收入情况
本年度教学经费支出共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。教学经费支出科研经费支出人员经费支出其他支出学院科研项目经费支出共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。学院人员经费支出共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。学院其他支出共计XX万元,较去年增长XX万元,增长率为XX%。支出情况
本年度学院总收支平衡,收入共计XX万元,支出共计XX万元,收支比为XX%。收支平衡分析为确保学院的收支平衡,财务处采取了多项措施,包括加强预算管理、优化资源配置、提高资金使用效益等。收支平衡措施收支平衡情况
03财务管理工作
根据学院发展计划和各部门需求,科学合理地编制年度预算,确保学院各项工作的正常开展。预算编制预算执行预算调整监督预算执行情况,及时发现和解决预算执行中存在的问题,确保预算的有效实施。根据实际情况,适时调整预算,以满足学院发展的需要。030201预算管理
负责学院资产的采购、验收和入库工作,确保资产的质量和合规性。资产购置监督资产的使用和维护情况,确保资产的安全和有效利用。资产使用与维护负责资产的报废、转让和处置工作,确保资产处置的合法性和规范性。资产处置资产管理
定期开展内部审计工作,对学院的财务收支、预算执行等情况进行审计监督。内部审计积极配合外部审计机构开展审计工作,确保审计工作的顺利实施。配合外部审计根据审计结果,及时整改存在的问题,完善财务管理制度,提高财务管理水平。审计整改审计工作
04存在的问题与改进措施
存在的问题部分预算项目未严格按照预算计划执行,存在超支现象。部分账务处理不及时、不准确,导致账目混乱。财务审批流程存在漏洞,容易引发财务风险。财务系统信息化程度较低,影响工作效率和数据准确性。预算管理不严格账务处理不规范内部控制不健全信息化程度不足
加强预算管理规范账务处理完善内部控制提升信息化水平改进措定详细的预算计划,严格执行预算审批流程,对超支项目进行严格控制。建立完善的账务处理制度,定期对账务进行自查和审计,确保账目准确无误。优化财务审批流程,加强内部审计和风险控制,降低财务风险。升级财务系统,引入先进的财务管理软件,提高工作效率和数据准确性。
05未来工作计划
通过完善内部控制制度、加强财务信息化建设等措施,提高财务管理效率和管理水平。1.提高财务管理水平根据学院发展需要,合理配置资源,保障教学、科研等重点领域的经费需求。2.优化资源配置积极争取财政支持,同时吸引社会资本投入,为学院发展提供充足的资金保障。3.拓宽筹资渠道完善预算执行考核机制,确保预算的合理性和有效性。4.加强预算执行监督工作目标
1.完善财务管理制度对现有财务管理制度进行梳理和完善,建立科学、规范的管理体系。4.优化资源配置方案根据学院发展需要和学科特点,制定合理的资源配置方案。2.加强内部控制建设健全内部控制机制,防范财务风险,保障资金安全。5.筹措外部资金积极与政府部门和社会企业沟通合作,争取更多的外部资金支持。3.推进财务信息化建设利用信息技术手段提高财务管理效率,实现信息资源共享。6.预算执行监督对预算执行情况进行实时监测和考核,确保预算的有效执行。工作内容
完成财务管理制度梳理和完善工作,加强内部控制建设。1.第一季度推进财务信息化建设,优化资源配置方案。2.第二季度筹措外部资金,加强与政府部门和社会企业的沟通合作。3.第三季度对预算执行情况进行考核和监督,总结全年工作成果。4.第四季度工作计划实施时间表
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