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- 2024-05-19 发布于山东
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2023年高级会计师之高级会计实务通关考试题库带
答案解析
大题(共10题)
一、甲公司系境内外同时上市的公司,根据财政部等五部委联合发布的《企业
内部控制基本规范》及其配套指引的要求,甲公司组织相关人员对2013年度的
内部控制有效性进行自我评价,并且聘用乙会计师事务所对2013年度内部控制
的有效性实施审计工作。2014年2月20日,甲公司召开董事会会议,就对外
披露的2013年度内部控制评价报告和审计报告的相关事项进行专题研究,决议
要点如下:(一)关于内部控制评价的原则和内容经理层对企业内部控制设计
与运行的有效性实施评价工作,评价范围应该涵盖企业及其所属单位的所有业
务和经济事项,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等
要素入手,结合企业自身的业务特点和管理要求,确定内部控制评价的具体内
容。(二)关于内部控制评价的程序和方法企业授权内部审计部门负责内部控
制评价的具体实施工作,内审部门根据企业的业务特点以及管理要求,分析经
营管理过程中的高风险领域和重要业务事项,制定科学合理的评价工作方案,
经总经理批准后开始实施。成立评价工作组,入驻被评价单位,实施现场测
试,形成的现场
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