- 1、本文档共23页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
公司内部审计年终工作总结7篇
公司内部审计年终工作总结1
在党委的正确领导下,在相关领导和部门的支持配合下,内部审计
工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点,坚持依法审计,
服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,不断建立健全
内部审计制度,先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投
资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财
经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要
手段,为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。
一、依托良好环境,大练内字功
(一)依托省组织的培训学习环境,加强学习和交流,拓展内审工作
视野。积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班,
并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识,进一步提
高内审理论水平,丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学
习交流,拓宽视野、启发思维,取得了不少宝贵经验。
(二)依托单位领导的支持,积极开展内审工作。特别是公司领导对
内审工作高度重视,内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司
物资采购管理办法》,把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审
工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、
防范风险上,开展了各种形式的.内部审计监督工作。
(三)与相关部门密切交流,充分发挥审计的监督作用。一是信息接
受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议,阅知与经济和企业经
营有关的文件,实现审计与各类经营管理信息系统共享,及时地获得其
从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导
报告审计工作发现的重大和重要事项,并提交审计意见和建议,保证了
审计成果成为决策的重要依据。
二、明确审计重点,积极开展各种形式的内部审计监督工作。
按照单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系,了解相关情况,
科学分配审计资源,明确审计工作重点,做到年年有重点、一个实习学
生的内部审计工作总结季季有任务、月月有措施,以点促全,积极开展
内部审计
(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的,要实
现对采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们
参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作,自
始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一
个实习学生的内部审计工作总结一年来共参与食品采购项目余项,涉
及金额近公司内部审计年终工作总结元,规范了食品采购行为,维护了
单位的经济利益。
(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账,系统掌握
各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况,以及分析对比
各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份,共内部审计工作总结建
立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个,辅材厂家50个)。
通过分析,我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不
断提高等严峻的经济形势下,为降低原材料成本方面做了大量的努力,
如:在保证产品质量的前提下,不断开发了一些原材料质优价廉的新的
供货厂家,尤其是钢材方面,采购价格稳中有降。
(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展,基础建
设项目资金的投入继续增加,我们克服人员少,任务重,审计事项跨度
长的困难,以监狱利益为出发点,从工程的招标、施工到竣工验收结算
的每个环节,实行全面审计,对查出的问题进行纠正、整改。全年共审
计基建、维修、装饰工程项目多项,审计金额多万公司内部审计年终
工作总结元。维护了我单位合法权益,挽回了经济损失,有效地规范了
工程项目的管理。
三、强化廉洁意识,坚持监督与服务并重。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督
与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系,并作为
其中的一项重要内容,把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。
对激励审计人员提高自身素质,进而提高内审工作质量起到了重要的促
进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动,审
计人员依法审计、廉洁自律的工作作风,体现在了审计的每一个项目上,
保证了审计质量。
四、明年的工作打算
在体制改革的新形势下,我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导
意见和单位工作的指导思想,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突
出重点,求真务实的工作方针,按照《内部审计管理办法》的规定要求,
建立
您可能关注的文档
- 《U10 Section B 2a-2d》教案人教版英语八年级下册.pdf
- 关于茶艺培训学习的个人心得体会(精选多篇).pdf
- 初二作文及评语_作文800字_作文评语_.pdf
- 26个汉语拼音字母表按字母顺序带大写.pdf
- 城区生活垃圾处理工程施工方案.pdf
- 京东快递的创新能力和技术核心优势.pdf
- 吉他乐理考级一级试题及答案.pdf
- 全自动化项目实施方案.pdf
- 创伤科疾病类型-概述说明以及解释.pdf
- 初中七年级历史重要知识归纳梳理.pdf
- 基于人工智能教育平台的移动应用开发,探讨跨平台兼容性影响因素及优化策略教学研究课题报告.docx
- 高中生物实验:城市热岛效应对城市生态系统服务功能的影响机制教学研究课题报告.docx
- 信息技术行业信息安全法律法规研究及政策建议教学研究课题报告.docx
- 人工智能视角下区域教育评价改革:利益相关者互动与政策支持研究教学研究课题报告.docx
- 6 《垃圾填埋场渗滤液处理与土地资源化利用研究》教学研究课题报告.docx
- 小学音乐与美术教师跨学科协作模式构建:人工智能技术助力教学创新教学研究课题报告.docx
- 《航空航天3D打印技术对航空器装配工艺的创新与效率提升》教学研究课题报告.docx
- 教育扶贫精准化策略研究:人工智能技术在区域教育中的应用与创新教学研究课题报告.docx
- 《区块链技术在电子政务电子档案管理中的数据完整性保障与优化》教学研究课题报告.docx
- 《中医护理情志疗法对癌症患者心理状态和生活质量提升的长期追踪研究》教学研究课题报告.docx
文档评论(0)