审计:采购与付款循环的审计考点巩固(三) .pdf

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审计:采购与付款循环的审计考点巩固(三)

1、多选下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误

或舞弊的有()O

A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门

B.所有订货单未经采购部门(江南博哥)及有关部门批准,其副本应及时提交

财会部门

C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相

D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

正确答案:A,C,D

2、问答注册会计师在审计甲公司的应付账款时,发现下列事项:(1)注册会

计师在审查甲公司应付账款

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