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- 2024-06-26 发布于广东
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基于内部控制的高校会计基础工作规范化汇报人:2023-12-30
内部控制概述高校会计基础工作的现状与问题基于内部控制的高校会计基础工作规范化策略高校会计基础工作规范化的实施与效果案例分析目录
内部控制概述01
VS内部控制是指组织为了实现其目标,维护资产的安全、完整,保证会计信息的准确、可靠,促进各项经营活动的经济性、效率性和效果性,而在组织内部实施的一系列控制措施、程序和方法。内部控制是组织内部管理体系的重要组成部分,其目标是合理保证组织经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进组织发展战略的实现。内部控制的定义
内部控制的重要性保护组织资产的安全和完整,防止资产流失和浪费。保证组织财务报告及相关信息的真实完整,提高信息披露的质量和透明度。保证组织经营活动的合法合规,维护组织的声誉和形象。提高组织的经营效率和效果,促进组织发展战略的实现。
内部控制的目标和原则内部控制的目标是合理保证组织的经营管理活动合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进组织发展战略的实现。内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。全面性原则要求内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖组织及其所属单位的各种业务和事项。重要性原则要求内部控制应当关注重要业务事项和高风险领域,切实防范重大风险。制衡性原则要求内部控制应当在
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