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- 2024-06-26 发布于上海
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完善内部审计分级复核制度的思考
一、背景与目的
为了加强公司内部审计工作的有效性与协调性,规范审计复核流程,提高审计整改过程的质量和效率,特制定本合同。本合同旨在完善公司内部审计分级复核制度,明确相关责任与职权,确保审核和复核工作的公正、公平、透明和高效。
二、合作内容与方式
审计复核制度的制定:合作双方将共同制定和修订公司内部审计分级复核制度,确保合规性和适用性,维护公司利益。
审计复核流程的规范化:根据制定的审计分级复核制度,合作双方将详细规范审计复核流程,明确职责划分和工作流程,确保审计工作的连续性和有效性。
审计复核员的培训与指导:合作双方将共同组织和实施审计复核员培训,提高复核人员的专业技能和复核能力,确保复核工作的准确性和公正性。
三、合作流程
制定审计复核制度:合作双方将于本合同签署后的10个工作日内成立审计复核制度制定小组,负责制定和修订具体细则。
规范审计复核流程:经双方共同确认的审计复核制度细则将于合同签订后的20个工作日内正式启用。
审计复核员培训与指导:合作双方约定每季度组织一次审计复核员培训,培训内容包括复核技能、实务操作等,并指导复核人员完成实践任务。
持续改进与修订:合作双方将根据实际情况定期评估审计复核制度的执行情况,并及时对制度进行优化修订。
四、合作责任与义务
公司审计部门责任与义务:负责组织制定审计复核制度,监督和指导复核工作的执行,提供必要的
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