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年度审计问题总结汇报
目录审计概述审计发现的问题问题产生的原因分析改进建议和措施CONTENTS
01审计概述CHAPTER
123通过审计,核实公司的财务报表是否真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。确保财务报表的准确性和完整性审计人员通过检查公司的内部控制制度,评估其设计和执行的有效性,以降低财务风险。评估内部控制的有效性审计旨在发现任何可能存在的财务风险、舞弊行为或管理漏洞,以确保公司的资产安全。发现潜在的财务风险和舞弊行为审计目的
对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行全面审查。财务报表审计内部控制审计特定项目审计评估公司内部控制制度的设计和执行情况,包括流程、程序
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