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- 2024-07-11 发布于中国
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内部审计工作计划七篇
内部审计工作计划(精选篇1)
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级
主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内
部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、
效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任
务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作
的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审
单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,
帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖
学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;
2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教材费等收
缴情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材费等财务
收支情况进行内审;
4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教材费等收
缴情况进行内审;
5、根据内部
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