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  • 2024-07-11 发布于中国
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内部审计工作计划七篇

内部审计工作计划(精选篇1)

为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级

主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内

部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、

效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任

务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作

的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审

单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,

帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖

学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教材费等收

缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材费等财务

收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教材费等收

缴情况进行内审;

5、根据内部

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