内审会计岗位职责(15篇).pdf

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内审会计岗位职责

负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘

密和保护当事人合法权益;

配合完成集团审计流程的相关准备工作;

执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审会计岗位职责(二)

1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审会计岗位职责(三)

1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

3、出具内部审计报告。

4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判

读企业运行效率。

6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

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9、撰写基础财务分析报告。

内审会计岗位职责(四)

1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内审会计岗位职责(五)

1.及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,

并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

2.配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关

税费;

4.对接客服财务资料的整理和归档;

5.其他临时交办事情。

内审会计岗位职责(六)

1、库存及成本的账务处理;

2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审会计岗位职责(七)

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

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2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制

收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门

主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对

帐,协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审会计岗位职责(八)

一、负责日常财务会计工作,综合管理本校的计财工作,监督本校严格执行

《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定,严守财经纪

律。

二、组织编制并督促执行本级各项事业发展计划、年度财务收支计划。积极

组织收入,合理安排支出,保证各项事业健康发展。

三、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理,认真实施

财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪

律的事项,严格把

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