单位内部资产管理制度(三篇).docxVIP

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单位内部资产管理制度

第一章总则

第一条为做好单位内部资产管理工作,维护单位资产安全,保证资产的有效利用和增值,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部所有资产的管理,包括固定资产、流动资产和无形资产。

第三条本单位内部资产管理的目标是:合理规划、有效利用和保护单位的资产,确保资产的完整性、安全性和价值最大化。

第四条本单位内部资产管理工作的原则是:科学管理、规范操作、公平公正、效益最大化。

第五条本单位内部资产管理工作的职责主体是单位的资产管理部门,负责制定资产管理制度、组织实施、监督检查和评估。

第六条本单位内部资产管理工作应依法合规,遵守国家有关法律法规、规章制度和政策规定。

第七条资产管理工作应依据相关资产管理制度和规范,确保资产的清晰持有者、责任的明确分工和权责的明确界定。

第八条资产管理工作要注重信息化建设,通过信息系统建设和数据管理,提高资产管理的效率和准确性。

第二章资产采购与验收

第九条资产采购应按照国家和单位的相关规定进行,制定采购计划、采购方案和采购合同。

第十条资产采购程序包括:需求鉴定、资金预算、招标投标、合同签订、供货验收等环节。

第十一条资产验收应按照验收标准和验收程序进行,确保资产的质量和数量符合合同要求。

第十二条资产验收应有专门的验收人员进行,验收结果要有书面记录,并报资产管理部门备案。

第十三条资产采购和验收工作应建立相应的档案,包括资产采购档案和资产验收档案,方便资产管理和查询。

第三章资产登记和盘点

第十四条资产管理部门应建立健全资产登记制度,对单位内部所有资产进行登记,确保资产的完整性和准确性。

第十五条资产登记应包括资产的名称、型号、规格、数量、购置日期和购置价值等主要信息。

第十六条新购置的资产应及时进行登记,对于报废的或不再使用的资产应进行注销。

第十七条资产盘点应定期进行,盘点工作应由资产管理部门组织实施。

第十八条资产盘点应按照预先制定的盘点方案进行,盘点结果要与资产登记信息进行核对。

第十九条资产盘点结果应有书面报告,并及时与资产登记信息进行调整和更新。

第四章资产使用和维护

第二十条资产使用应按照相关规定进行,确保资产的安全和有效利用。

第二十一条各部门和人员使用资产时应注意保护资产的完整性和安全性,不得私自拆卸、移动或转让资产。

第二十二条新购置的资产应分配给专门负责使用和管理的人员,确保资产的正常使用和维护。

第二十三条资产维护工作应按照资产的使用说明书和维护手册进行,确保资产的正常运行和延长使用寿命。

第二十四条对于使用寿命较长的资产,应制定相应的维护计划和维修预算,及时进行维修和更新。

第二十五条资产管理部门应定期检查资产的使用情况和维修记录,发现问题及时处理和整改。

第五章资产报废和处置

第二十六条资产报废应按照相关规定进行,不得随意报废或私自处理。

第二十七条资产报废申请应由使用部门提出,经资产管理部门审批同意后,方可进行报废。

第二十八条资产报废要进行书面记录,包括资产名称、型号、规格、数量、报废原因和报废处理方式等。

第二十九条资产处置应按照相关规定进行,包括公开拍卖、报废销毁、无偿捐赠和转让等方式。

第三十条资产处置要进行书面记录,包括资产名称、型号、规格、数量、处置方式和处置结果等。

第三十一条资产管理部门应对资产处置过程进行监督,确保处置程序合规、结果合理。

第六章资产调拨和领用

第三十二条资产调拨应按照相关规定进行,包括资产的调拨申请、调拨审批和调拨登记等环节。

第三十三条资产调拨要进行书面记录,包括资产名称、型号、规格、数量、调出单位和调入单位等。

第三十四条资产领用应按照相关规定进行,领用人应填写领用申请,并经资产管理部门审批同意后,方可领用。

第三十五条资产领用要进行书面记录,包括领用人、领用日期、领用数量和领用用途等。

第七章资产保险和安全

第三十六条资产管理部门应对单位的资产进行保险投保和管理,确保资产的安全和保值增值。

第三十七条对于易受损、易失窃或价值较高的资产,应加强安全防范,配备相关设施和设备,确保资产的安全。

第三十八条资产使用人员应定期对资产进行检查和维修,及时发现和处理可能存在的安全隐患。

第三十九条对于出现的意外损失或安全事故,应及时报告资产管理部门,并做好记录和调查处理工作。

第四十条资产管理部门应定期进行资产安全检查和评估,发现问题及时整改,确保资产的安全和稳定。

第八章法律责任和监督检查

第四十一条违反本制度的行为,根据情节轻重,由单位给予相应的纪律处分或法律追究。

第四十二条资产管理部门应定期进行监督检查,发现问题及时处理和整改。

第四十三条对于单位内部资产管理工作的

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