民营企业内部审计研究—以苏宁易购为例.docx

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民营企业内部审计研究—以苏宁易购为例

摘要:本文以绪论开篇,首先提出研究背景:时代快速的发展、经济形式的不断变化,内部审计越来越重要。之后从国外和国内两个方面收集整理了一些学者在民营企业内部审计方面的观点。介绍完相关知识后,从制度的完善性、机构的设置、业务的规范性和团队的专业性几个方面分析了当前民营企业内部审计存在的一些问题。再以我国著名的民营企业苏宁易购为例,通过文献查询及资料分析,总结了苏宁易购内部审计优势和经验。之后,结合苏宁的优秀案例,提出了一些改进建议:审计制度随企业的管理变化去调整;合理设置审计机构;规范设计业务;加强民营企业内部审计队伍建设。

关键词:民营企业;内部审计;内

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