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内部审计与控制机制规划
制作人:张无忌
时间:XX年X月
目录
第1章内部审计的基本概念
第2章控制机制规划
第3章内部审计与控制机制规划的整合
第4章内部审计实践案例
第5章总结
01
内部审计的基本概念
内部审计的定义
内部审计是一种独立的、客观的评估和咨询活动,旨在通过评估和改善组织的风险管理、控制和治理过程来增加价值。它是在组织内部进行的,通常由内部审计部门或内部审计员负责。
内部审计的目的
确保组织能够识别、评估和管理风险,以实现其目标。
评估风险管理
帮助组织提高其内部控制系统的效果和效率。
改善内部控制
提供关于组织运营和财务状况的透明度,
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