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项目四;目录;;;票据整理业务;一、任务情境;三、任务实施;(2)根据财务共享中心记账规则,在【票据类型】下拉框中选择【转款】,单击【保存】按钮,如图4-1-2所示。依次设置其他票据,即可完成票据整理工作。;票据录入业务;一、任务情境;(1)刘芳执行【销售类票据录入】命令,打开智能凭证登录界面,根据电子发票(普通发票)销售方信息和主体企业信息一致,判断该票据为销售类票据,;(2)在【业务类型】下拉框中选择【应税收入】系统会弹出往来单位、业务特征、未税金额、税率、税额、价税合计等参数。;(3)根据发票上的购买方信息,选择往来单位为“北京众信商贸有限公司”,【在【业务特征】下拉框中选择【服务收入】。根据发票上的金额、税额等信息,填写未税金额、税率、税额,系统会自动核算出价税合计。;(4)单击【保存】按钮,即完成销售类票据录入??作。;(二)收款类票据
根据系统要求,录入收款类票据时,必须录入票据类型、资金账户、业务类型、往来单位、收款金额。
(1)刘芳执行【收款类票据录入】命令,打开智能凭证登录界面,根据票据名称判断该票据为收款类票据;(2)根据收款收据上列明的“交来前欠借款”,在【业务类型】下拉框、中选择【收回借款】;(3)在【往来单位】下拉框中选择【蒋国京】,并填写收款金额,最后,单击【保存】按钮,即完成收款类票据录入工作。;(三)转款类票据
根据系统要求,录入转款类票据时,必须录入票据类型、收款账户、付款账户、业务类型、转款金额。
(1)刘芳执行【转款类票据录入】命令,打开智能凭证登录界面,根据票据名称“现金支票存根”,判断该票据为转款类票据。;(2)在【业务类型】下拉框中选择【取现】,如图4-2-11所示。根据票据的金额,填写转款金额。最后,单击【保存】按钮,即完成转款类票据录入工作。;(四)采购类票据
根据系统要求,录入采购类票据时,必须录入票据类型、现金结算、现金金额、业务类型、往来单位、发票抵扣、未税金额、税率、税额、价税合计。
(1)刘芳执行【采购类票据录入】命令,打开智能凭证登录界面,根??电子发票(普通发票)购买方信息和主体企业信息一致,项目名称为“*住宿服务*住宿费”,判断该票据为采购类票据;(2)根据发票信息,在【业务类型】下拉框中选择【服务成本】;(3)根据发票上销售方信息,在【往来单位】下拉框中选择【北京七星连锁酒店有限公司】,在【发票抵扣】下拉框中选择【其他不得抵扣】。根据发票上的金额、税额等,填写价税合计,最后,单击【保存】按钮,即完成采购类票据录入工作。;(五)费用类票据
根据系统要求,录入费用类票据时,必须录入票据类型、现金结算、现金金额、业务类型、部门、费用详情、发票抵扣、未税金额、税率、税额、价税合计。
(1)刘芳执行【费用类票据录入】命令,打开智能凭证登录界面,根据电子发票(增值税专用发票)购买方信息和主体企业信息一致,项目名称为“*文具*管理夹”,判断该票据为费用类票据。选择【现金结算】,并录入现金金额“1130”元;(2)在【业务类型】下拉框中选择【期间费用】,没有特殊说明的情况下,该业务属于管理部门发生的办公费,在【部门】下拉框中选择【管理部】,在【费用详情】下拉框中选择【办公费】;(3)主体企业是一般纳税人,取得电子发票(增值税专用发票),进项税额可以抵扣,在【发票抵扣】下拉框中选择【专用发票抵扣】,根据发票的金额,填写未税金额、税率,系统会自动计算出税额、价税合计。单击【保存】按钮,即完成费用类票据录入工作。;(六)付款类票据
根据系统要求,录入付款类票据时,必须录入票据类型、资金账户、业务类型、往来单位、发生金额、手续费。
(1)刘芳执行【付款类票据录入】命令,打开智能凭证登录界面,根据电子回单凭证上的借贷标志为“借记”,判断该票据为付款类票据。;(2)根据电子回单凭证上面的摘要显示“支付餐费”,在【业务类型】下拉框中选择【采购(费用)付款】。;(3)根据票据上对方户名,在【往来单位】下拉框中选择【北京小绵羊餐饮有限公司】,并填写发生金额。最后,单击【保存】按钮,即完成付款类票据录入工作。;(七)工资类票据
根据系统要求,录入工资类票据时,必须录入票据类型、现金结算、现金金额、业务类型、应发工资、代扣社保、代扣公积金、代扣个税、实发工资。
(1)刘芳执行【工资类票据录入】命令,打开智能凭证登录界面,根据1月员工工资明细表判断该票据为工资类票据。;(2)在【业务类型】下拉框中选择【工资】,根据1月员工工资明细表中“应付工资”合计金额填写应发工资,依次根据票据信息填写右侧列表中的代扣社保、代扣公积金、代扣个税,系统自动计算出实发工资,最后,单击【保存】按钮,即完成工资类票据录入工作。;(八)成本类票据
根据系统要求,录入成本类票据时,必须录入票据
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