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来料检验工作程序
有限公司
来料检验工作程序
(文件分发号):
(受控盖章处):
编制:888时间2014-9-26
审核:时间
批准:时间
2014年09月日下发
2014年09月日实施
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来料检验工作程序
一、来料检验工作流程图
责任部门/人流程相关记录/报告
供应商/外协厂/采物料进厂送货单
仓管员点收
仓管员/搬运放置待检区
车间主管生产急需
填写送检单物料送检通知
仓管员
通知IQC检验
实施检验原材料检验原
合格不合格
IQC检验员标识原材料检验报
评审小组评
不合格反馈/
OKNO
O
报告审批让退
采购员供方整改报告
通知入库步货
IQC检验员
办理入
仓管员
2/5
来料检验工作程序
二、来料检验工作程序
1.目的
对来料产品进行检验和试验,确保其符合规定要求,防止不合格品
投入使用,确保产品质量。
2.适用范围
适用于本厂用于成品制造的原材料检验作业。
3.职责
3.1本程序由品管部制定和实施﹐相关部门配合。
3.2采购部负责原材料的采购、退货及索赔工作。
3.3仓管负责来料的验证与点收。
3.4IQC负责来料的检验和试验。
3.5品管经理负责来料检验标准的制定和修改、检验报告的审
批。
3.6技术开发部负责对检验员无法判断或质量要求未明确的产品
的确认或判定。
3.7生产部负责提供来料检验的协助人员。
4工作程序
4.1物料采购,采购部根据《采购控制程序》具体流程,向供应商
购买生产所需物料。
4.2所有来料由仓管员负责按《采购计划》进行入库检点验收
(验收数量、名称、型号、客户名、用于何产品),
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