2024年财务部门年度工作总结简洁版(3篇).docxVIP

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2024年财务部门年度工作总结简洁版

中央银行专项票据达____万元,并于二季度末成功满足提前申请赎回的条件。

五、为了强化经营实力与抗风险能力,我们积极充实资本金。遵循农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的原则,通过广泛的宣传与动员,成功募集了股金,共增扩股金____万元。此举不仅为地方经济提供了有力支持,还显著增强了对“三农”的服务能力,同时,我们自身的经营实力和抗风险能力也得以显著提升。

六、在加强内控建设方面,我们采取了一系列措施以堵塞经济案件的发生:

1.为进一步规范农村信用社的业务操作,我们严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营。为此,我们修订并补充了《____市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,将内控制度考核细分为财务会计、信息科技、资金营运、监察审计、安全保卫、人力资源、资产保全等七个部分,详细制定了各项业务操作规程的处罚办法。这一举措有效规范了业务操作,提升了员工素质,强化了风险防范能力。

2.在____月____日至____日期间,我们联合监察审计部开展了“会计互审大检查”活动。此次活动覆盖了全辖____个网点,通过会计互审的形式对五个营业网点的会计出纳业务核算质量进行了全面检查。我们详细调阅了传票、账册、报表、登记簿等会计档案,并结合日常业务进行了总结与交流。活动结束后,我们明确了操作业务的规定,并制定了后续会计辅导与检查的重点与方法。此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,还进一步完善了内控制度,消除了安全隐患。

七、为防范金融风险,我们加强了账户管理、现金管理及人民币管理:

今年以来,我们积极配合银监部门和人民银行的业务监管需求,对账户管理和现金管理进行了全面检查。检查分为自查、汇总分析、抽查三个阶段进行,对发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行了通报与处罚,并要求限期整改。通过现场指导与问题讨论等方式,我们提升了基层网点内勤员工的业务理论水平与操作能力,规范了账户开立、变更、撤销及人民币现金存取等业务操作行为,确保了依法合规经营。此外,我们还结合全市“反假宣传周”活动积极开展了反假币宣传活动,增强了内勤员工的防假反假能力及市民的防假意识与识别能力有效预防了金融犯罪与风险。

八、在培训与辅导方面我们也不断加大力度:

1.我们利用会计例会等机会组织各网点主办会计学习相关文件与业务操作规范。在综合业务上线后我们还对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员等进行了操作业务培训与考试确保他们具备上岗资格。今年以来我们还下发了三期会计业务培训资料并对出纳员进行了专项培训有效提升了内勤人员的理论知识水平与实际操作能力。

2.我们还加强了会计检查与辅导工作。每个季度我们都会对全辖各营业网点的会计出纳基本制度落实情况、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行现场检查。对发现的问题我们及时进行了现场纠正并对违规违纪行为进行了罚款与通报以督促各网点认真落实各项规章制度。

九、对于下一年度的工作目标我们已做出明确规划:

1.我们将进一步加强柜面人员的业务培训与考核组织技术练兵与技能评级等活动努力提高业务人员的整体素质。

2.我们将积极开展柜员制调研工作争取尽早实行柜员制以进一步提升服务效率与客户满意度。

2024年财务部门年度工作总结简洁版(二)

在过去的____年中,财务部在公司高层的正确指导下,以及各业务部门的密切协作下,我们严谨执行财务策略,构建了规范的财务管理体系,以成本控制为核心,以资金管理为纽带,持续提升财务服务品质,取得了一系列显著成果。以下是对全年主要工作情况的总结:

一、坚决贯彻财务管理制度与税收法规,确保会计核算的准确性

财务部的主要任务是确保财务核算和会计监督的高效运行。我们严格遵守国家的财务规定、税收法规及相关财经纪律,忠实履行职责。我们强化凭证审核,严拒不符合要求的票据,杜绝违规费用报销,坚决避免违反银行结算规定的行为。同时,我们确保会计记录的准确无误,确保账目的清晰透明。我们按时编制财务报告,按期履行纳税义务。

二、以强化规范管理为驱动,不断优化成本控制

在成本管理方面,我们坚持以成本控制为工作重心,致力于提升效率。我们严格监控各项费用支出,通过强化内部管理来挖掘成本节约潜力。经过一年的努力,截至____年底,公司实现主营业务收入____万,公允价值变动收益____万,营业总成本____万,所得税费用____万。具体包括:营业税金及附加____万,销售费用____万,管理费用____万,财务费用____万,利润总额达到____万。

三、科学调度资金,确保生产经营活动的平稳运行

我们根据业务需求,合理调配和使用资金,以确保生产运营、税收缴纳和员工薪酬的及时支付。我们坚

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