- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
审计业务流程图--第1页
财务报表审计总体业务流程
识别和评价错
初步业务活动审计计划执行风险评估程序
报风险
控制
测试
进一评价编制质控
应对重大错报步审审计审计部门
风险及选择审
计程证据报告独立
计方案
序实质复核
性程
序
授权审计
人员工作
签发底稿
报告归档
审计业务流程图--第1页
审计业务流程图--第2页
初步业务活动流程
业务环境的初步了解
客户诚信评价我所时间、资源、胜任能力和独立性评价
保持评价承接评价与前任注册会计师的沟通
拒绝或解除
可接受风险
不可接受风险
签署业务约定书
授权项目经理
项目组成员组建
签署独立性声明及保密协议
完成项目组成员的组建
审计业务流程图--第2页
审计业务流程图--第3页
审计计划主要流程
审计业务约定书
考虑因素
业务特征报告目标影初步业务活动结果为被审计单位提供其他服
响重要因素务经验
制定
文档评论(0)